Законодательство
Красноярского края

Абанский р-н
Ачинский р-н
Балахтинский р-н
Березовский р-н
Бирилюсский р-н
Боготольский р-н
Богучанский р-н
Большемуртинский р-н
Большеулуйский р-н
Бородино
Дзержинский р-н
Дивногорск
Емельяновский р-н
Енисейский р-н
Ермаковский р-н
Железногорск
Заозерный
Зеленогорск
Идринский р-н
Иланский р-н
Ирбейский р-н
Канский р-н
Каратузский р-н
Кежемский р-н
Козульский р-н
Краснотуранский р-н
Красноярск
Красноярский край
Курагинский р-н
Лесосибирск
Манский р-н
Минусинский р-н
Мотыгинский р-н
Назаровский р-н
Нижнеингашский р-н
Новоселовский р-н
Норильск
Партизанский р-н
Пировский р-н
Рыбинский р-н
Саянский р-н
Сосновоборск
Сухобузимский р-н
Тасеевский р-н
Туруханский р-н
Тюхтетский р-н
Ужурский р-н
Уярский р-н
Шарыповский р-н
Шушенский р-н
Эвенкийский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ПОСТАНОВЛЕНИЕ Совета администрации Красноярского края от 24.04.2007 № 158-п
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ ОТ 28.06.2006 № 179-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ПЕРЕЧНЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАЯ"
(вместе с "ПОРЯДКОМ РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ")

Официальная публикация в СМИ:
"Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края", № 20 (172), 30.04.2007


Утратил силу в связи с изданием Постановления Совета администрации Красноярского края от 14.07.2008 № 321-п, вступившего в силу в день, следующий за днем официального опубликования.
   ------------------------------------------------------------------

Вступил в силу в день, следующий за днем официального опубликования (пункт 3 данного документа).



СОВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 апреля 2007 г. № 158-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА АДМИНИСТРАЦИИ КРАЯ ОТ 28.06.2006 № 179-П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ
И РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
И ПЕРЕЧНЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАЯ"

В соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 22.12.2006 № 146-уг "О временных системе и структуре исполнительных органов государственной власти нового субъекта Российской Федерации - Красноярского края", Постановлением Совета администрации края от 28.10.2005 № 285-п "Об утверждении Программы реформирования региональных финансов Красноярского края на 2006 - 2007 годы" постановляю:
1. Внести в Постановление Совета администрации края от 28.06.2006 № 179-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края" следующее изменение:
приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края".
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Первый заместитель
Губернатора края
В.Ю.КУЗУБОВ





Приложение № 1
к Постановлению
Совета администрации края
от 28 июня 2006 г. № 179-п
(в редакции
Постановления
Совета администрации края
от 24 апреля 2007 г. № 158-п)

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Под ведомственной целевой программой в настоящем Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (далее - Порядок) следует понимать документ, определяющий задачи органов исполнительной власти края, направленные на осуществление государственной политики в установленных сферах деятельности, отраслях, видах экономической деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития Красноярского края, повышение результативности расходов краевого бюджета, и содержащий комплекс мероприятий по их решению, с указанием необходимых финансовых ресурсов, ожидаемых результатов и сроков реализации.
1.2. Ведомственные целевые программы разрабатываются исходя из целей и задач, установленных положениями о соответствующих органах исполнительной власти края.
1.3. Органы исполнительной власти края, осуществляющие государственную политику в установленных сферах деятельности:
департамент здравоохранения и социального развития администрации Красноярского края;
департамент образования, науки, культуры и спорта администрации Красноярского края;
агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Красноярского края.
Данные органы исполнительной власти края разрабатывают проекты программ по макету ведомственной целевой программы согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и включают следующие разделы:
цели и задачи деятельности;
расходные обязательства и формирование доходов;
планируемые результаты деятельности;
распределение расходов по целям, задачам и программам.
1.4. Органы исполнительной власти края, осуществляющие государственную политику в установленных отраслях, видах экономической деятельности:
департамент промышленной политики администрации Красноярского края;
департамент природных ресурсов и лесного комплекса администрации Красноярского края;
департамент строительства и архитектуры администрации Красноярского края;
департамент сельскохозяйственной и продовольственной политики администрации Красноярского края;
департамент жилищно-коммунальной политики администрации Красноярского края.
Данные органы исполнительной власти края разрабатывают проекты программ по макету ведомственной целевой программы согласно приложению № 2 к настоящему Порядку и включают следующие разделы:
цели и задачи;
характеристику деятельности хозяйствующих субъектов, обеспечивающих в совокупности более 70% объемов производства (вида экономической деятельности);
планируемые показатели развития отрасли (вида экономической деятельности);
комплекс мероприятий программы, обеспечивающих достижение планируемых показателей развития отрасли (вида экономической деятельности);
объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий по программе.
1.5. Ведомственные целевые программы разрабатываются на три года и учитываются в среднесрочном финансовом плане края и при формировании расходов краевого бюджета на очередной финансовый год или на очередной финансовый год и плановый период.

2. РАЗРАБОТКА ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

2.1. Ведомственные целевые программы утверждаются распоряжениями Совета администрации края.
2.2. Ведомственные целевые программы включают обоснование целей и задач деятельности органов исполнительной власти края или целей и задач развития отрасли, результаты деятельности органов исполнительной власти края.
2.3. Органы исполнительной власти края, осуществляющие государственную политику в установленных сферах деятельности, разрабатывают ведомственные целевые программы в рамках лимитов бюджетных средств, доведенных до главных распорядителей бюджетных средств департаментом финансов администрации Красноярского края на планируемый трехлетний период, с выделением сумм по каждому органу исполнительной власти края либо средств государственной поддержки, установленных соответствующими нормативными правовыми актами. При определении объема финансирования расходов в плановом периоде лимиты финансирования могут корректироваться с учетом изменений целей, задач и полномочий органов исполнительной власти края, установленных правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края.
2.3.1. Лимиты бюджетных средств на реализацию краевых целевых программ и объекты краевой адресной инвестиционной программы доводятся до главных распорядителей бюджетных средств департаментом финансов администрации Красноярского края дополнительно после согласования с департаментом планирования и экономического развития администрации Красноярского края.
2.3.2. Предложения органов исполнительной власти края по объемам осуществляемых за счет средств краевого бюджета расходов на реализацию ведомственных целевых программ в целом и по каждой из задач готовятся в соответствии с кодами классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов с расчетами и обоснованиями на весь период реализации ведомственных целевых программ.
2.3.3. Методическое руководство и координацию деятельности органов исполнительной власти края по разработке и реализации ведомственных целевых программ осуществляют департамент планирования и экономического развития администрации Красноярского края и департамент финансов администрации Красноярского края.
2.4. Органы исполнительной власти края, осуществляющие государственную политику в установленных отраслях (видах экономической деятельности), разрабатывают программы на трехлетний период с указанием сумм государственной поддержки, установленных соответствующими нормативными правовыми актами.
2.4.1. Методическое руководство и координацию деятельности органов исполнительной власти края по разработке и реализации ведомственных целевых программ осуществляет департамент планирования и экономического развития администрации Красноярского края.

3. РАССМОТРЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ВЕДОМСТВЕННЫХ
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

3.1. Внесение на рассмотрение проекта программы.
Разработанный проект программы вносится на рассмотрение в департамент планирования и экономического развития администрации Красноярского края.
Департамент планирования и экономического развития администрации Красноярского края в течение пяти дней рассматривает и готовит замечания к проекту программы.
Департамент планирования и экономического развития администрации Красноярского края принимает решение о необходимости доработки проекта программы либо о направлении на рассмотрение проекта программы на заседание комиссии по определению параметров социально-экономического развития края и механизмов их достижения, реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории края с различными формами государственной поддержки, созданной Постановлением Совета администрации края от 05.03.2007 № 74-п "О комиссии по определению параметров социально-экономического развития края и механизмов их достижения, реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории края с различными формами государственной поддержки" (далее - комиссия).
Департамент планирования и экономического развития администрации Красноярского края вносит предложение председателю комиссии о рассмотрении проекта программы на заседании комиссии.
График рассмотрения ведомственных целевых программ утверждает председатель комиссии.
Доработанный проект программы вносится на рассмотрение комиссии в недельный срок после принятия решения департаментом планирования и экономического развития администрации Красноярского края.
Проект программы вносится на рассмотрение комиссии при условии соответствия макету ведомственной целевой программы.
3.2. Согласование проекта программы.
Рассмотрение проекта программы включает в себя обсуждение и согласование:
поставленных целей, задач и мероприятий программы;
перечня показателей эффективности использования ресурсов, показателей качества управления процессами и показателей результатов;
обоснованности расходов краевого бюджета в части программы.
Комиссия выносит предложение о принятии или о доработке представленного проекта программы.
Доработанный в соответствии с замечаниями комиссии проект программы представляется органом исполнительной власти края, ответственным за разработку программы, на повторное рассмотрение комиссии в недельный срок после принятия решения комиссией.
3.3. Подготовка проекта программы к утверждению.
Комиссия выносит предложение о возможности утверждения представленного проекта программы.
Протокол решения комиссии направляется руководителю органа исполнительной власти края, представившему на рассмотрение проект программы.
Руководитель органа исполнительной власти края, ответственного за разработку программы, в недельный срок с момента принятия решения комиссией о возможности утверждения проекта программы направляет в департамент планирования и экономического развития администрации Красноярского края проект программы и информацию о параметрах проекта ведомственной целевой программы в разрезе муниципальных районов и городских округов края по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (для программ, разработанных органами исполнительной власти края, осуществляющими государственную политику в установленных сферах деятельности).
В соответствии с протоколом заседания комиссии руководитель органа исполнительной власти края, ответственного за разработку программы, готовит проект программы для утверждения распоряжением Совета администрации края.

4. РЕАЛИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ
ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

4.1. Ведомственные целевые программы реализуются органами исполнительной власти края.
4.2. Органы исполнительной власти края несут ответственность за решение поставленных перед ними задач и обеспечение утвержденных значений показателей результативности.
4.3. Контроль за ходом реализации ведомственных целевых программ осуществляется органами исполнительной власти края, осуществляющими государственную политику в установленных сферах деятельности, органами исполнительной власти края, осуществляющими государственную политику в установленных отраслях, видах экономической деятельности.
4.4. Органы исполнительной власти края, осуществляющие контроль за ходом реализации ведомственных целевых программ, для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации ведомственных целевых программ организуют ведение и представление ежеквартальной отчетности в порядке, согласованном с департаментом планирования и экономического развития администрации Красноярского края и департаментом финансов администрации Красноярского края. Финансирование расходов на реализацию ведомственных целевых программ осуществляется в соответствии с законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год.
4.5. Отчеты о выполнении ведомственных целевых программ, включая меры по повышению результативности их реализации, представляются органами исполнительной власти края, осуществляющими контроль за ходом реализации ведомственных целевых программ, в департамент планирования и экономического развития администрации Красноярского края и департамент финансов администрации Красноярского края ежеквартально, не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.
4.6. Департамент планирования и экономического развития администрации Красноярского края ежегодно до 1 марта текущего года представляет в Совет администрации края сводную информацию о ходе реализации программ за отчетный год.





Приложение № 1
к Порядку
разработки, утверждения
и реализации ведомственных
целевых программ

МАКЕТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
(ДЛЯ ПРОГРАММ, РАЗРАБОТАННЫХ ОРГАНАМИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОЛИТИКУ В УСТАНОВЛЕННЫХ
СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

1. ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт ведомственной целевой программы включает:
наименование ведомственной программы;
наименование органа исполнительной власти края;
основание для разработки ведомственной программы (наименование, номер и дата распоряжения Совета администрации края);
цели и задачи;
показатели результативности.

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Цели и задачи деятельности органа исполнительной власти края.
Раздел содержит основные цели и задачи органа исполнительной власти края, дающие ясное представление об основных значимых для общества целях деятельности органа исполнительной власти края, направлениях и механизмах реализации этих целей.
Цели органа исполнительной власти края соответствуют приоритетам государственной федеральной и региональной политики края.
Для каждой цели развития края, достижение которой связано с деятельностью и (или) выполнением функций органа исполнительной власти края, формулируется соответствующая цель (группа целей) органа исполнительной власти края. Совокупность целей охватывает все направления деятельности органа исполнительной власти края.
Основным принципом формирования задач органа исполнительной власти края является конкретизация отдельных направлений достижения цели, в рамках которых предусматривается получение количественно измеримых общественно значимых результатов в течение определенного периода времени или к определенному сроку.
2.2. Расходные обязательства и формирование доходов органа исполнительной власти края.
Раздел содержит:
объем расходных обязательств краевого бюджета;
оценку объема доходов краевого бюджета, которыми управляет орган исполнительной власти края.
В пояснительной записке к ведомственной целевой программе приводятся сведения об общем объеме исполняемых расходных обязательств органа исполнительной власти края и приводится анализ изменения их структуры за отчетный, текущий и плановый периоды. Для каждого исполняемого расходного обязательства приводится ссылка на положения правовых актов и решений (название, номер, дата принятия, номер раздела, пункта, подпункта, абзаца статьи).
Орган исполнительной власти края, в ведении которого находятся службы и агентства администрации Красноярского края, осуществляющие функции по администрированию (начислению, контролю за начислением, уплатой) платежей в краевой бюджет, краевые государственные унитарные предприятия и (или) краевые государственные учреждения, имеющие право на предоставление платных услуг, представляет данные о фактических и планируемых объемах соответствующих видов доходов в краевой бюджет, включая налоговые и неналоговые доходы, в том числе доходы от использования имущества, находящегося в краевой государственной собственности, доходы от платных услуг, часть прибыли краевых государственных унитарных предприятий и другие виды доходов.
Для каждого вида доходов приводится сопоставление плановых и фактических показателей за первые два года отчетного периода и в случае значительных расхождений между ними проводится анализ причин указанных расхождений.
Расходные обязательства органа исполнительной власти края и формирование доходов оформляются в соответствии с приложением № 1 к макету ведомственной целевой программы (для программ, разработанных органами исполнительной власти края, осуществляющими государственную политику в установленных сферах деятельности) (далее - Макет).
2.3. Планируемые результаты деятельности органа исполнительной власти края.
В разделе представляется система показателей, необходимых для осуществления мониторинга и оценки реализации программы и степени решения задач с целью информирования вышестоящих органов исполнительной власти края о результатах деятельности органа исполнительной власти края и оценки степени достижения поставленных перед ним целей.
По каждому показателю приводятся:
фактические значения за отчетные два года;
плановые (прогнозируемые) значения на текущий год;
целевые значения на планируемый период.
Цели, задачи и показатели результатов деятельности оформляются в соответствии с приложением № 2 к Макету.
Кроме того, целевые значения показателей сопоставляют с текущим значением и с прогнозируемым инерционным уровнем с учетом сохранения сложившихся тенденций (соотношений).
2.4. Распределение расходов органа исполнительной власти края по целям, задачам и программам.
В разделе приводится распределение бюджетных расходов по целям, задачам, целевым программам и мероприятиям в отчетном и планируемом периоде. Приводится краткая характеристика основных мероприятий и краевых целевых программ органа исполнительной власти края с указанием по каждой программе ее статуса (краевая целевая программа, краевая адресная инвестиционная программа), бюджета программы в отчетном и плановом периоде и механизма реализации программы.
Распределение планируемых расходов органов исполнительной власти края по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы оформляется в соответствии с приложением № 3 к Макету.
Для подготовки аналитического распределения расходов по каждой задаче формируется перечень мероприятий, осуществление которых обеспечивает ее решение и относится к компетенции органа исполнительной власти края.
Объем финансовых средств (включая расходы на содержание органов исполнительной власти края), который не может быть распределен по отдельным целям, задачам и (или) целевым программам, приводится в форме отдельной строкой.
Перечень объектов капитального строительства, предусматриваемых к финансированию органом исполнительной власти края на период реализации ведомственной целевой программы, финансирование которых осуществляется или планируется в составе краевой адресной инвестиционной программы, федеральной адресной инвестиционной программы, краевых целевых программ и т.д., оформляется в соответствии с приложением № 4 к Макету.
С целью оценки объемов финансирования по целям, задачам, целевым программам и мероприятиям планируемые объемы финансирования ведомственной целевой программы распределяются по источникам и направлениям расходования средств (приложение № 5 к Макету).
Кроме того, планируемые объемы финансирования ведомственной целевой программы распределяются по кодам классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов как в целом по ведомственной целевой программе (приложение № 6 к Макету), так и отдельно по каждой задаче ведомственной целевой программы (приложение № 7 к Макету).
Изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами осуществляется органом исполнительной власти края при условии обоснования изменения целей, задач, показателей (относительно показателей прошлых лет), состава показателей, а также прекращения либо инициирования целевых программ.





Приложение № 1
к Макету
ведомственной целевой программы
(для программ, разработанных органами
исполнительной власти края,
осуществляющими государственную политику
в установленных сферах деятельности)

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ КРАЯ И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

тыс. рублей
   ----T--------------------T---------------T-----------------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦Отчетный период¦Плановый среднесрочный ¦
¦п/п¦ ¦ (текущий и ¦период (три последующих¦
¦ ¦ ¦ предыдущий ¦ года после текущего) ¦
¦ ¦ ¦ годы) ¦ ¦
¦ ¦ +-------T-------+-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦Расходные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательства (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предметам ведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦края с указанием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правового акта) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1 ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦2 ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦Итого расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦Формирование доходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦1 ¦(по видам доходов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦2 ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦...¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦ ¦Итого доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------+-------+-------+-------+-------+--------






Приложение № 2
к Макету
ведомственной целевой программы
(для программ, разработанных органами
исполнительной власти края,
осуществляющими государственную политику
в установленных сферах деятельности)

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

   ------T-------------T----------T----------------T---------------------¬

¦ № ¦Цели, задачи,¦ Единица ¦Отчетный период ¦ Плановый ¦
¦ п/п ¦ показатели ¦измерения ¦ (текущий и два ¦среднесрочный период ¦
¦ ¦ результатов ¦ ¦предыдущих года)¦(три последующих года¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ после текущего) ¦
¦ ¦ ¦ +-----T-----T----+-------T------T------+
¦ ¦ ¦ ¦ ... ¦ ... ¦... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦
+-----+-------------+----------+-----+-----+----+-------+------+------+
¦1 ¦Цель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------+----------+-----+-----+----+-------+------+------+
¦1.1 ¦Задача 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------+----------+-----+-----+----+-------+------+------+
¦1.1.1¦(показатели) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------+----------+-----+-----+----+-------+------+------+
¦1.1.2¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------+----------+-----+-----+----+-------+------+------+
¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------+----------+-----+-----+----+-------+------+------+
¦1.2 ¦Задача 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------+----------+-----+-----+----+-------+------+------+
¦1.2.1¦(показатели) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------+----------+-----+-----+----+-------+------+------+
¦... ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------+----------+-----+-----+----+-------+------+------+
¦ ¦и т.д. по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целям и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задачам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+-------------+----------+-----+-----+----+-------+------+-------






Приложение № 3
к Макету
ведомственной целевой программы
(для программ, разработанных органами
исполнительной власти края,
осуществляющими государственную политику
в установленных сферах деятельности)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАЯ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ
И МЕРОПРИЯТИЯМ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

   ----T-----------------T-----------T------------------------------¬

¦ № ¦ Цели, задачи, ¦ Срок ¦ Объем необходимого ¦
¦п/п¦ мероприятия ¦выполнения,¦ финансирования из краевого ¦
¦ ¦ ¦ год ¦ бюджета, тыс. рублей ¦
¦ ¦ ¦ +------T-----------------------+
¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ в том числе по годам ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (плановый ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ среднесрочный период) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦
+---+-----------------+-----------+------+-------+-------+-------+
¦ ¦Цель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+------+-------+-------+-------+
¦ ¦Задача 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+------+-------+-------+-------+
¦1 ¦(мероприятия) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+------+-------+-------+-------+
¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+------+-------+-------+-------+
¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+------+-------+-------+-------+
¦ ¦Итого по задаче 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+------+-------+-------+-------+
¦ ¦Задача 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+------+-------+-------+-------+
¦1 ¦(мероприятия) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+------+-------+-------+-------+
¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+------+-------+-------+-------+
¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+------+-------+-------+-------+
¦ ¦Итого по задаче 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+------+-------+-------+-------+
¦ ¦Итого по цели 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+------+-------+-------+-------+
¦ ¦Цель 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+------+-------+-------+-------+
¦ ¦Задача 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+------+-------+-------+-------+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+------+-------+-------+-------+
¦...¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+------+-------+-------+-------+
¦ ¦Итого по целям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+------+-------+-------+-------+
¦ ¦Сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нераспределенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+-----------+------+-------+-------+-------+
¦ ¦Всего по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведомственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------+-----------+------+-------+-------+--------






Приложение № 4
к Макету
ведомственной целевой программы
(для программ, разработанных органами
исполнительной власти края,
осуществляющими государственную политику
в установленных сферах деятельности)

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ)

   ----T-------------T---------T------------------------------------------¬

¦ № ¦ Наименование¦ Остаток ¦ Объем капитальных вложений, тыс. рублей ¦
¦п/п¦ объекта ¦ сметной +----------T--------T----------------------+
¦ ¦ с указанием ¦стоимости¦предыдущий¦текущий ¦плановый среднесрочный¦
¦ ¦ мощности и ¦ в ценах ¦ год ¦ год ¦ период (с разбивкой ¦
¦ ¦ срока ввода ¦текущего ¦ (отчет) ¦(оценка)¦ по годам) ¦
¦ ¦ ¦ года ¦ ¦ +------T-------T-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦
+---+-------------+---------+----------+--------+------+-------+-------+
¦Главный распорядитель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---T-------------T---------+----------+--------+------+-------+-------+
¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+---------+----------+--------+------+-------+-------+
¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+---------+----------+--------+------+-------+-------+
¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+---------+----------+--------+------+-------+-------+
¦Главный распорядитель 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---T-------------T---------+----------+--------+------+-------+-------+
¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+---------+----------+--------+------+-------+-------+
¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+---------+----------+--------+------+-------+-------+
¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+---------+----------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+---------+----------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+---------+----------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+---------+----------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦краевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+---------+----------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+---------+----------+--------+------+-------+-------+
¦ ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------+---------+----------+--------+------+-------+--------






Приложение № 5
к Макету
ведомственной целевой программы
(для программ, разработанных органами
исполнительной власти края,
осуществляющими государственную политику
в установленных сферах деятельности)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ИСТОЧНИКАМ И НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

   --------------------------T--------------------------------------¬

¦ Источники и направления ¦ Объем финансирования, ¦
¦ финансирования ¦ тыс. рублей ¦
¦ +---------T----------------------------+
¦ ¦ всего ¦ в том числе по годам ¦
¦ ¦ ¦ (плановый среднесрочный ¦
¦ ¦ ¦ период) ¦
¦ ¦ +---------T--------T---------+
¦ ¦ ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦
+-------------------------+---------+---------+--------+---------+
¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+---------+--------+---------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+---------+--------+---------+
¦федеральный бюджет <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+---------+--------+---------+
¦краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+---------+--------+---------+
¦из них внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+---------+--------+---------+
¦бюджеты муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образований <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+---------+--------+---------+
¦из них капитальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+---------+--------+---------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+---------+--------+---------+
¦федеральный бюджет <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+---------+--------+---------+
¦краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+---------+--------+---------+
¦из них внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+---------+--------+---------+
¦бюджеты муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образований <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------+---------+---------+--------+----------


   --------------------------------

<*> Учитываются средства федерального бюджета, поступающие в виде межбюджетных трансфертов в краевой бюджет.
<**> Учитываются средства муниципальных бюджетов в части софинансирования по программе.





Приложение № 6
к Макету
ведомственной целевой программы
(для программ, разработанных органами
исполнительной власти края,
осуществляющими государственную политику
в установленных сферах деятельности)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ (В ЦЕЛОМ
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ОРГАНА
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАЯ)

тыс. рублей
   -------------------------------T---------T-----------------------¬

¦ Коды классификации операций ¦ Всего ¦ В том числе по годам ¦
¦ сектора государственного ¦ ¦ (плановый ¦
¦ управления ¦ ¦среднесрочный период) ¦
¦ ¦ +-------T-------T-------+
¦ ¦ ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦Сумма средств краевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦200 Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦210 Оплата труда и начисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦211 Заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦212 Прочие выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦213 Начисления на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦220 Приобретение услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦221 Услуги связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦222 Транспортные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦223 Коммунальные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦224 Арендная плата за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользование имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦225 Услуги по содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦в том числе капитальный ремонт¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦226 Прочие услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦240 Безвозмездные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безвозвратные перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦241 Безвозмездные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безвозвратные перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальным организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦в том числе расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитального характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦242 Безвозмездные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безвозвратные перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям, за исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦251 Перечисления другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетам бюджетной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦в том числе расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитального характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦260 Социальное обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦261 Пенсии, пособия и выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по пенсионному, социальному и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦медицинскому страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦262 Пособия по социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помощи населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦263 Пенсии, пособия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выплачиваемые организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сектора государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦290 Прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦в том числе расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитального характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦300 Поступление нефинансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦310 Увеличение стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦в том числе капитальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦320 Увеличение стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦340 Увеличение стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦500 Поступление финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦540 Увеличение задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по бюджетным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦600 Выбытие финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦620 Уменьшение стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценных бумаг, кроме акций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦иных форм участия в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+-------+-------+-------+
¦640 Уменьшение задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по бюджетным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------------+---------+-------+-------+--------






Приложение № 7
к Макету
ведомственной целевой программы
(для программ, разработанных органами
исполнительной власти края,
осуществляющими государственную политику
в установленных сферах деятельности)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПО КАЖДОЙ ЗАДАЧЕ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ)

тыс. рублей
   ---------------------------T-----------T-------------------------¬

¦ Коды классификации ¦ Всего ¦ В том числе по годам ¦
¦ операций сектора ¦ ¦ (плановый среднесрочный ¦
¦ государственного ¦ ¦ период) ¦
¦ управления ¦ +--------T-------T--------+
¦ ¦ ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦Задача 1 (содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задачи) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦200 Расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦210 Оплата труда и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начисления на оплату труда¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦211 Заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦212 Прочие выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦213 Начисления на оплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦220 Приобретение услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦221 Услуги связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦222 Транспортные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦223 Коммунальные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦224 Арендная плата за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пользование имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦225 Услуги по содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦в том числе капитальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦226 Прочие услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦240 Безвозмездные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦241 Безвозмездные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безвозвратные перечисления¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальным организациям¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦в том числе расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитального характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦242 Безвозмездные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦безвозвратные перечисления¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациям, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦251 Перечисления другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетам бюджетной системы¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦в том числе расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капитального характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦260 Социальное обеспечение¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦261 Пенсии, пособия и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выплаты по пенсионному, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦социальному и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦медицинскому страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦262 Пособия по социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помощи населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦263 Пенсии, пособия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациями сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦290 Прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦300 Поступление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нефинансовых активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦310 Увеличение стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦в том числе: капитальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦оборудование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦320 Увеличение стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦340 Увеличение стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦500 Поступление финансовых¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦540 Увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦600 Выбытие финансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦620 Уменьшение стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценных бумаг, кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦акций и иных форм участия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦640 Уменьшение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджетным кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-----------+--------+-------+--------+
¦ИТОГО по задаче ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------+-----------+--------+-------+---------






Приложение № 2
к Порядку
разработки, утверждения
и реализации ведомственных
целевых программ

МАКЕТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
(ДЛЯ ПРОГРАММ, РАЗРАБОТАННЫХ
ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОЛИТИКУ В УСТАНОВЛЕННЫХ ОТРАСЛЯХ
(ВИДАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Паспорт отраслевой программы включает:
наименование программы;
наименование органа исполнительной власти края;
основания для разработки;
цели и задачи программы;
основные предприятия отрасли (вида экономической деятельности);
показатели развития отрасли (вида экономической деятельности):
основные виды продукции (объем отгруженной продукции, индекс производства, прибыль, ФОТ, стоимость основных фондов, среднемесячная заработная плата, количество новых рабочих мест);
показатели результативности деятельности органа исполнительной власти края.

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ

Основными разделами программы являются:
2.1. Цели и задачи программы.
Раздел содержит:
основную цель программы и подцели по направлениям (видам экономической деятельности);
целевые показатели, планируемые к достижению в программном периоде, учитывающие целевые ориентиры, заданные Программой социально-экономического развития Красноярского края по направлениям разрабатываемой программы;
задачи, поставленные для достижения целевых показателей отраслевой программы (с кратким обоснованием приоритетности указанных задач).
2.2. Комплекс мероприятий программы, обеспечивающих достижение планируемых показателей развития отрасли (вида экономической деятельности).
Раздел содержит:
перечень необходимых и предполагаемых к реализации мероприятий - действий органа исполнительной власти края, направленных на создание благоприятных условий развития деятельности предприятий и отрасли в целом (разработка и принятие нормативных правовых актов, реализация существующих форм государственной поддержки за счет средств краевого и федерального бюджетов, создание новых механизмов государственной поддержки, меры содействия расширению рынков сбыта и повышению конкурентоспособности продукции и другое);
оценку необходимого объема средств государственной поддержки всего, в том числе за счет средств краевого и федерального бюджетов с указанием бюджетного источника (целевая программа, другие формы).
Комплекс мероприятий, проводимых органами исполнительной власти края, по достижению планируемых показателей развития отрасли (вида экономической деятельности) оформляется в соответствии с приложением № 1 к Макету ведомственной целевой программы (для программ, разработанных органами исполнительной власти края, осуществляющими государственную политику в установленных отраслях (видах экономической деятельности) (далее - Макет).
Объем средств государственной поддержки на реализацию мероприятий программы оформляется в соответствии с приложением № 2 к Макету.
Перечень планируемых к принятию нормативных правовых актов оформляется в соответствии с приложением № 3 к Макету.
2.3. Характеристика деятельности хозяйствующих субъектов, обеспечивающая достижение целей и показателей программы.
Раздел содержит:
перечень предприятий, определяющих тенденции и показатели развития отрасли (вида экономической деятельности) и обеспечивающих более 70 процентов объема производства;
характеристику деятельности предприятий, которая обеспечит достижение целевых показателей отраслевой программы (реализуемые и намеченные к реализации в программном периоде инвестиционные проекты, новые схемы производственной кооперации с потребителями в крае и других регионах, за рубежом, меры по повышению конкурентоспособности продукции, снижению ее энергоемкости и другие формы развития деятельности);
планируемые показатели развития отрасли (вида экономической деятельности) оформляются в соответствии с приложением № 4 к Макету;
планируемые показатели развития основных предприятий отрасли (вида экономической деятельности) оформляются в соответствии с приложением № 5 к Макету;
показатели инвестиционной деятельности отрасли (вида экономической деятельности) по предприятиям и проектам программы оформляются в соответствии с приложением № 6 к Макету.
Планируемые показатели развития основных предприятий отрасли (вида экономической деятельности) и показатели инвестиционной деятельности отрасли (вида экономической деятельности) по предприятиям и проектам программы представляются при рассмотрении программы на заседании комиссии по определению параметров социально-экономического развития края и механизмов их достижения, реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории края с различными формами государственной поддержки и не отражаются в программе, утверждаемой распоряжением Совета администрации края.





Приложение № 1
к Макету
ведомственной целевой программы
(для программ, разработанных органами
исполнительной власти края,
осуществляющими государственную политику
в установленных отраслях
(видах экономической деятельности)

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ
ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КРАЯ,
ПО ДОСТИЖЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

   ----T-------------------T------------------T---------------------¬

¦ № ¦ Мероприятия ¦ Срок реализации ¦ Ответственный ¦
¦п/п¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+------------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+------------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+------------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+------------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------+------------------+---------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------------+------------------+----------------------






Приложение № 2
к Макету
ведомственной целевой программы
(для программ, разработанных органами
исполнительной власти края,
осуществляющими государственную политику
в установленных отраслях
(видах экономической деятельности)

ОБЪЕМ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

тыс. рублей
   -----------------------T-----------------------------------------¬

¦ Виды государственной ¦ Объем необходимых ресурсов ¦
¦ поддержки +----------T------------------------------+
¦ ¦ всего ¦ в том числе по годам ¦
¦ ¦ ¦ (плановый среднесрочный ¦
¦ ¦ ¦ период) ¦
¦ ¦ +---------T--------T-----------+
¦ ¦ ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦
+----------------------+----------+---------+--------+-----------+
¦I. Господдержка за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счет средств краевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----------+---------+--------+-----------+
¦в том числе по формам:¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----------+---------+--------+-----------+
¦1. ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----------+---------+--------+-----------+
¦2. ... и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----------+---------+--------+-----------+
¦II. Господдержка за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счет средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦федерального бюджета, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----------+---------+--------+-----------+
¦в том числе по формам:¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----------+---------+--------+-----------+
¦1. ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----------+---------+--------+-----------+
¦2. ... и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+----------+---------+--------+-----------+
¦III. Общий объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поддержки на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятий программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------+----------+---------+--------+------------






Приложение № 3
к Макету
ведомственной целевой программы
(для программ, разработанных органами
исполнительной власти края,
осуществляющими государственную политику
в установленных отраслях
(видах экономической деятельности)

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
К ПРИНЯТИЮ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

   ----T-----------------------T------------------T-----------------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Предмет ¦ Срок принятия ¦
¦п/п¦нормативного правового ¦ регулирования, ¦ (год, квартал) ¦
¦ ¦ акта ¦ основное ¦ ¦
¦ ¦ ¦ содержание ¦ ¦
+---+-----------------------+------------------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------------------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+------------------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------------+------------------+------------------






Приложение № 4
к Макету
ведомственной целевой программы
(для программ, разработанных органами
исполнительной власти края,
осуществляющими государственную политику
в установленных отраслях
(видах экономической деятельности)

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
(ВИДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

--T-----------------T-----------------T----------------T-------------¬
¦N¦ Показатели ¦Единица измерения¦Отчетный период ¦ Плановый ¦
¦ ¦ результатов ¦ ¦ (текущий и два ¦среднесрочный¦
¦ ¦ программы ¦ ¦предыдущих года)¦ период ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (три ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ последующих ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года после ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ текущего) ¦
¦ ¦ ¦ +-----T-----T----+----T----T---+
¦ ¦ ¦ ¦ ... ¦ ... ¦... ¦... ¦... ¦...¦
+-+-----------------+-----------------+-----+-----+----+----+----+---+
¦1¦Объем ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отгруженной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(оказанных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------+-----------------+-----+-----+----+----+----+---+
¦2¦Индекс ¦% к предыдущему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства ¦году в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(услуг) ¦ценах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------+-----------------+-----+-----+----+----+----+---+
¦3¦Прибыль до ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------+-----------------+-----+-----+----+----+----+---+
¦4¦Стоимость ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------+-----------------+-----+-----+----+----+----+---+
¦5¦Фонд оплаты ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------+-----------------+-----+-----+----+----+----+---+
¦6¦Среднемесячная ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------+-----------------+-----+-----+----+----+----+---+
¦7¦Численность ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------+-----------------+-----+-----+----+----+----+---+
¦8¦Объем выпуска ¦в соответствующих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных видов ¦единицах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции: ¦измерения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+-----------------+-----------------+-----+-----+----+----+----+---+
¦9¦Объем инвестиций ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-+-----------------+-----------------+-----+-----+----+----+----+----





Приложение № 5
к Макету
ведомственной целевой программы
(для программ, разработанных органами
исполнительной власти края,
осуществляющими государственную политику
в установленных отраслях
(видах экономической деятельности)

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ
ОСНОВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ
(ВИДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

--T------------------T---------------T----------------T----------------¬
¦N¦ Показатели ¦ Единица ¦Отчетный период ¦ Плановый ¦
¦ ¦ результатов ¦ измерения ¦ (текущий и два ¦ среднесрочный ¦
¦ ¦ программы ¦ ¦предыдущих года)¦ период ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(три последующих¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года после ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ текущего) ¦
¦ ¦ ¦ +-----T-----T----+-----T-----T----+
¦ ¦ ¦ ¦ ... ¦ ... ¦... ¦ ... ¦ ... ¦... ¦
+-+------------------+---------------+-----+-----+----+-----+-----+----+
¦ ¦(предприятие 1 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наименование) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+------------------+---------------+-----+-----+----+-----+-----+----+
¦1¦Объем отгруженной ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+------------------+---------------+-----+-----+----+-----+-----+----+
¦2¦Прибыль до ¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+------------------+---------------+-----+-----+----+-----+-----+----+
¦3¦Стоимость основных¦млн. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+------------------+---------------+-----+-----+----+-----+-----+----+
¦4¦Фонд оплаты труда ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+------------------+---------------+-----+-----+----+-----+-----+----+
¦5¦Среднемесячная ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+------------------+---------------+-----+-----+----+-----+-----+----+
¦6¦Численность ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+------------------+---------------+-----+-----+----+-----+-----+----+
¦7¦Объем выпуска ¦в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных видов ¦соответствующих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продукции: ¦единицах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦измерения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-+------------------+---------------+-----+-----+----+-----+-----+----+
¦ ¦и т.д. по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-+------------------+---------------+-----+-----+----+-----+-----+-----





Приложение № 6
к Макету
ведомственной целевой программы
(для программ, разработанных органами
исполнительной власти края,
осуществляющими государственную политику
в установленных отраслях
(видах экономической деятельности)

ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ И ПРОЕКТАМ ПРОГРАММЫ

тыс. рублей
   -----------------------T------T---------------T------------------¬

¦ Показатели по ¦Всего ¦В том числе по ¦ Оценка эффекта ¦
¦ предприятиям и ¦ ¦ годам ¦ от мер ¦
¦ проектам ¦ +----T----T-----+ государственной ¦
¦ ¦ ¦... ¦... ¦ ... ¦ поддержки ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ для предприятия: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ прирост объема ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продукции, суммы ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налоговых ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ платежей, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ численности ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ занятых ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦Итого по отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(программе) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦Предприятие 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦1. Объем инвестиций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦из них: СМР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(строительно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦монтажные работы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦промышленные объекты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦объекты социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦2. Объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦геологоразведочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работ, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦в том числе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦бюджетные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦собственные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦3. Объем средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поддержки, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦4. Объем потребности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услугах, оказываемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сторонними ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организациями, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦по видам транспорта: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦железнодорожный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦воздушный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦водный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦автомобильный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦Реализуемые проекты: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦Проект 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(наименование) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦1. Объем инвестиций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦из них: СМР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(строительно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦монтажные работы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦2. Объем средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поддержки, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------+------+----+----+-----+------------------+
¦и т.д. по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятиям и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проектам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------------+------+----+----+-----+-------------------






Приложение № 3
к Порядку
разработки, утверждения
и реализации ведомственных
целевых программ

ПАРАМЕТРЫ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ КРАЯ (ДЛЯ ПРОГРАММ,
РАЗРАБОТАННЫХ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ КРАЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ПОЛИТИКУ В УСТАНОВЛЕННЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Таблица 1

Основные показатели результатов
для муниципальных образований края

   ----T----------------T---------T---------------T-----------------¬

¦ № ¦ Показатели ¦ Единица ¦Отчетный период¦ Плановый ¦
¦п/п¦результатов <*> ¦измерения¦(текущий и два ¦ среднесрочный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ предыдущих ¦ период (три ¦
¦ ¦ ¦ ¦ года) ¦последующих года ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ после текущего) ¦
¦ ¦ ¦ +-----T----T----+-----T-----T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ... ¦... ¦... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦1 ¦Показатель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦край ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦город Ачинск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦город Боготол ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦город Бородино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Дивногорск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦город Енисейск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦город Заозерный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦город Канск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Красноярск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Лесосибирск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦город Минусинск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦город Назарово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦город Норильск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сосновоборск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦город Шарыпово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Абанский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Ачинский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Балахтинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Березовский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Бирилюсский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Боготольский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Богучанский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Большемуртинский¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Большеулуйский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Дзержинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Емельяновский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Енисейский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Ермаковский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Идринский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Иланский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Ирбейский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Казачинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Канский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Каратузский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Кежемский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Козульский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Краснотуранский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Курагинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Манский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Минусинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Мотыгинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Назаровский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Нижнеингашский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Новоселовский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Партизанский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Пировский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Рыбинский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Саянский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Северо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Енисейский район¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Сухобузимский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Тасеевский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Туруханский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Тюхтетский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Ужурский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Уярский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Шарыповский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Шушенский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦ЗАТО город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Железногорск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦ЗАТО город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Зеленогорск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦поселок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Кедровый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦ЗАТО поселок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Солнечный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Таймырский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Долгано- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Ненецкий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦Эвенкийский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦2 ¦Показатель 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+-----+
¦ ¦и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------------+---------+-----+----+----+-----+-----+------


   --------------------------------

<*> Перечень показателей результатов формируется на основе показателей результатов ведомственной целевой программы.

Таблица 2

Распределение планируемых расходов
по мероприятиям ведомственной целевой программы
в разрезе муниципальных районов
и городских округов края

   ----T--------------------T-----------T---------------------------¬

¦ № ¦ Цели, задачи, ¦ Срок ¦ Объем необходимого ¦
¦п/п¦ мероприятия <*> ¦выполнения,¦финансирования из краевого ¦
¦ ¦ ¦ год ¦ бюджета, тыс. рублей ¦
¦ ¦ ¦ +-------T-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ в том числе по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ годам (плановый ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ среднесрочный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ период) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +------T------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦
+---+--------------------+-----------+-------+------+------+-----+
¦ ¦Цель 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-------+------+------+-----+
¦ ¦Задача 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-------+------+------+-----+
¦1 ¦Мероприятие 1 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-------+------+------+-----+
¦ ¦в т.ч. по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦районам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городским округам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-------+------+------+-----+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-------+------+------+-----+
¦2 ¦Мероприятие 2 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-------+------+------+-----+
¦ ¦в т.ч. по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦районам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городским округам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-------+------+------+-----+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-------+------+------+-----+
¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-------+------+------+-----+
¦ ¦Задача 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-------+------+------+-----+
¦1 ¦Мероприятие 1 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-------+------+------+-----+
¦ ¦в т.ч. по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦районам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городским округам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-------+------+------+-----+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-------+------+------+-----+
¦2 ¦Мероприятие 2 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-------+------+------+-----+
¦ ¦в т.ч. по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦районам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городским округам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-------+------+------+-----+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-------+------+------+-----+
¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-------+------+------+-----+
¦ ¦Цель 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-------+------+------+-----+
¦ ¦Задача 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-------+------+------+-----+
¦ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-----------+-------+------+------+-----+
¦...¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------+-----------+-------+------+------+------


   --------------------------------

<*> В целом и в разрезе муниципальных районов и городских округов.

Таблица 3

Перечень объектов капитального
строительства, предлагаемых для финансирования
с участием средств краевого бюджета

   ----T------------T--------T-------------T-------------T---------T---------------T-----------------------------¬

¦ № ¦Наименование¦Мощность¦ Сроки ¦ Сметная ¦ Остаток ¦Остаток сметной¦ Объем капитальных вложений в¦
¦п/п¦ объекта ¦объекта ¦строительства¦ стоимость ¦ сметной ¦ стоимости на ¦ ценах соответствующих лет ¦
¦ ¦ ¦ ¦ <*> ¦строительства¦стоимости¦ начало года в ¦ <**>, тыс. рублей ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в ценах ¦на начало¦ ценах +-----T---------T-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2001 года, ¦ года в ¦соответствующих¦всего¦ краевой ¦муниципальный¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. рублей ¦ ценах ¦ лет, ¦ ¦ бюджет ¦ бюджет ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2001 ¦ тыс. рублей ¦ ¦ <***> ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+--------+-------------+-------------+---------+---------------+-----+---------+-------------+
¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ ¦ х ¦ х ¦
+---+------------+--------+-------------+-------------+---------+---------------+-----+---------+-------------+
¦ ¦2007 год ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+--------+-------------+-------------+---------+---------------+-----+---------+-------------+
¦ ¦2008 год ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+--------+-------------+-------------+---------+---------------+-----+---------+-------------+
¦ ¦... ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+--------+-------------+-------------+---------+---------------+-----+---------+-------------+
¦ ¦2012 год ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+--------+-------------+-------------+---------+---------------+-----+---------+-------------+
¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ ¦ х ¦ х ¦
+---+------------+--------+-------------+-------------+---------+---------------+-----+---------+-------------+
¦ ¦2007 год ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+--------+-------------+-------------+---------+---------------+-----+---------+-------------+
¦ ¦2008 год ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+--------+-------------+-------------+---------+---------------+-----+---------+-------------+
¦ ¦... ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+--------+-------------+-------------+---------+---------------+-----+---------+-------------+
¦ ¦2012 год ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+--------+-------------+-------------+---------+---------------+-----+---------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+--------+-------------+-------------+---------+---------------+-----+---------+-------------+
¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+--------+-------------+-------------+---------+---------------+-----+---------+-------------+
¦Итого ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по программе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------+-------------+-------------+---------+---------------+-----+---------+-------------+
¦2007 год ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------+-------------+-------------+---------+---------------+-----+---------+-------------+
¦2008 год ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------+-------------+-------------+---------+---------------+-----+---------+-------------+
¦... ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+--------+-------------+-------------+---------+---------------+-----+---------+-------------+
¦2012 год ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+--------+-------------+-------------+---------+---------------+-----+---------+--------------


   --------------------------------

<*> Указывается период: год начала строительства - предполагаемый год окончания строительства.
<**> Сумму финансирования по графе "муниципальный бюджет" указывают только муниципальные образования, не получающие дотации из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), и муниципальные образования, получающие дотации из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), но не получающие дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов. Муниципальные образования, получающие дотации из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) и дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, всю сумму финансирования объекта указывают в графе "краевой бюджет".
<***> С учетом долевого финансирования из средств федерального бюджета.


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru